Město Hoštka - Návrh rozpočtu Ústecké kraje 2015oblíbené!

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hoštka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu Ústecké kraje 2015oblíbené!

Elektronicky podepsáno
<br>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015
<br> 2? 11.2014 142237
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na 'rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladuts rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na období 2014 - 2018,s Rozpočtovými
pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působností
pro rok 2015,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů
<br> k rozvoji kraje <,>
3.investice do vlastního majetku <,>
4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně
růstem příjmů <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 kryje všechny významné výdaje nutné
křádněmu fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
Na rozdíl od rozpočtu 2014 již nepreferuje jen spolufinancování projektů v rámci
Regíonáíního operačního programu Severozápad,ale dává více prostoru vlastním investícím
<br> a velké údržbě - navýšení o 126 mil.Kč Souvisí to zejména s ukončením programovacího
období EU 2007 - 2013 a reálným nezahájením programovacího období EU 2014+ <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2015 je navržen takto:
v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br>
<br> -ĚĚŽPŠ 332319.<.> _ _.<.> _ _ _._.„ _ _ _ _ _ _ „ _._.<.>._ _ _._._ _ _ EQ §12._ _ _
Kapitálové výdaje 1 304
I Saldo: příjmy - výdaje -199 I
<br> _ Érpätfedbt mirtulýaü let _____________________________ _ _6„4_ - _ _
_Ú×:ě_r9v_ý_rém9<z2lľ11_2_-?91ă _________________________ _ _ §53._ _ _
äelátlsąüątiýx ýtě:v2<ł1_1_-_291=ł _______________________ _ _-8.0_ _ _ _
-ärzlétbą Bsšinz úvěru ?§14 ___________________________._ _-1=ł0._ „ _
-ärzlátbą névrątešünarlšntvýeąmącł _____________________ _ :Ełfł _ _ _
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 -118
<br> V!!
<br> Pr jmy-n 917 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br> _ Päůfłläéłłříłľü! ________________________ „ 51-1.71! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_5„„0„ __ _ _
_ Nsýañoyš Příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _ 9.89.<.>._.„ _ _ _ _.?».2._ _ _
_.KĚPÍĚÉJQVŠ Příjmy.<.> _._ _ _ _._ _ _ _._ _ _ _._ _ _ _ _ _ J?? _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ J 2._ _ _
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 7 219 60,6
r 59,6%
<br> o 35,0%
<br> o daňové příjmy.r nedaňově příjmy I kapitálové příjmy
:neinvestiční transfery !investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:
Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 (11 991 mil.Kč)
o 74 mil.Kč,tj.snížení o 0,6 %.Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů
(nižší o 203 mil.Kč) na spolufinancování evropských projektů a nedaňových příjmů (nižší
o 194 mil.Kč) zejména v souvislosti se změnou dodavatele energií pro příspěvkové
organizace.Naopak zvýšení je předpokládáno u daňových příjmů (vyšší o 354 mil.Kč)
vzhledem ke skutečnému plnění v roce 2014 (zejména u daně z přidané hodnoty) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2015
(4 698 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2014 (4 569 mil.Kč) představují nárůst
o 129 mil.Kč,tj.o 2,6 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výdaje -12116 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br> Odvětvové třídění
<br> 12095339 ________________________ _ „
„ăossłátni věcí _____________________ _ _
<br>.Činnost lsraíäřséłistüăaríy ______________ _ _
<br>.ľěloytehprą a zamezí: čzřerloat _________ _ <.>
<br>.Qľšănľíí *LOZEOJ ?Ešăícłłnľ EUPŮ _ „ „.<.> _ _ _.<.> _ <.>
Kultura a ochrana památek
<br> 'ičriľzöxľěřizěñíi băžäřăi Bčňrăňá ě íníebřcřvăäí "
<br> _ZŠ*9ľ1ľ§'ł”.Ý„3ľ§t§ľI' _ „ „ „ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _._ _ <.>
Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a
<br>.íłcblaýě ĚÍYQÍEÍPQ Päcłsľřäcłí._ _.<.>._._ _ _ _ _ <.>
<br>.Čłieqąst zaätupíłelsľrą _______________ _ <.>
Rezerva
<br> Objem v mil.Kč
<br> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.<.> -
<br> - - - - - - - - - - - -u--o
<br> _ _ _ _ _ _ _ _ - m _ __
<br> › _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
<br>._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.__
<br>._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ u.<.> nou
<br> _z-.z-.<.> _au_nu|__:_
<br> 106
<br> szz___z_z-uuaa_u._n
<br> Podíl na
celkových
výdajích v "/0
<br>
<br> -nnn-mgn__z__xxzz
<br> u--_-cw_n-_zz___z_
<br> xz_z_u-a-z.___ąuuu
<br> _-a-.onnn_:::n-___
<br> _-uu_uąn_l_n_n__na____
<br> zz_gzzw._ą__p.q._
<br> l__-_:__-_-__.q
<br> Návrh rozpočtu zohledňuje zejména zřizovatelskou funkcí kraje k příspěvkovým organizacím <,>
<br> dále obsahuje výdaje vyplývající zuzavřených smluv a provozu krajského úřadu a
<br> zastupitelstva <.>
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> u Dotace obecním školám
<br> I Příspěvek zřízeným pñspévkovýrn o Iganizacím
<br> u Dopravní obsí užnost
<br> u Projekty spoiuñnancované z EU
<br> I Krajské dotační programy,po dpory,dary a dotace
<br> l Provozní výdaje
<br> u Stavby
<br> :Nákup investičního majetku
<br> u Rezerva...

Načteno

edesky.cz/d/71144

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hoštka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz